Налоги и ЗП

Сейчас пришла ссылка от работодателя на заполнение формы W-4 на вычет федерального налога из зарплаты. Там есть вот такая опция:
Are you exempt from Federal withholding?
WARNING: To be eligible, I certify that I meet both of the following conditions for exemption:
Last year I had a right to a refund of all federal income tax withheld because I had no tax liability, AND
This year I expect a refund of all federal income tax withheld because I expect to have no tax liability.

Там же есть ссылка на калькулятор на сайте IRS и там по результату моих данных мне показывает, что я не должен буду платить федеральный налог в 2017 году:
Based on the information you previously entered, your anticipated income tax for 2017 is $0. If your job is for part of the year, you may wish to investigate whether you meet the requirements for exemption from withholding (on the W-4). If you do not change your withholding arrangement, your withholding for 2017 will approximately equal your tax, and any refund or balance due should be less than $25. Since you have no anticipated tax liability for 2017, you may be able to avoid unnecessary withholding.

Насколько я правильно все это понимаю? Последние 2 предложения я не понял. Могу ли я действительно использовать эту опцию? Чем может грозить если по итогам года мне все-таки нужно будет заплатить федеральный налог? (может быть какую то часть). Не хочется платить весь налог сейчас, а потом делать возврат, если я могу его не платить - деньги нужны сейчас на обжитие нового места…

Ничем.

1 лайк

Ребята, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией или разбирается в этом вопросе.
У меня муж умер полтора года назад и за 2016 год я подавала совместную налоговую декларацию за себя и за него, поскольку он был жив половину года. Также я включала в нее и доходы от имущества (пока шла процедура вступления в наследство, был выдан специальный идентификационный номер). Всем этим занималась не сама, а платила деньги соответствующей конторе.
В этом году, я хочу заполнять налоговую декларацию сама, еще только начала разбираться во всем этом и вот возник первый вопрос:
Я получила налоговую форму 1099 от сдачи квартиры в аренду в 2017 году на имя мужа и с указанием его налогового айди и его номера социального страхования. Поскольку мы всегда подавали общую налоговую декларацию, продолжает ли сохраняться этот же Payer’s federal identification number за мной и могу ли я заплатить налоги с аренды квартиры от своего имени? Нужно ли просить арендную компанию переделать эту налоговую форму так, чтобы в ней были указаны мое имя и мой номер социального страхования или это неважно?

Начала разбираться и многое стало ясно, например то, что Payer’s federal identification number никакого отношения не имеет ни ко мне, ни к моему мужу - это EIN того, кто нам выплачивал деньги, в моем случае Агенства по недвижимости. Но все равно остается вопрос, если в этой форме 1099 указано имя моего мужа и его SSN, поскольку договор был оформлен на его имя, могу ли я оплатить налоги за него со своего SSN?

Насколько я слышал, наследники обязаны погашать долги умерших. Так что если это так - то не “могу” а “должна”

Так я и не отказываюсь, именно поэтому и спрашиваю, как мне лучше сделать, чтобы заплатить этот налог :slight_smile:

Здравствуте!

Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Приехала в страну в конце июня 2017 по грин карте, устроилать на работу в конце декабря 2017. Некорректно заполнила формы W4 и State tax form. Сегодня проконсультировалась со специалистом, исправила. Вопрос в том, чем грозит эта ошибка? Штрафом в слующем году? Можно ли что-то сейчас еще исправить? И влияют ли эти штафи на получение граждансва в последующем? Спасибо огромное за вашу помощь.

Скорее всего ничем не грозит. Возможно придётся доплатить налоги (если ошибка была в лишних allowances).

1 лайк

Отправить исправленный такс ретюрн. Налоговая пересчитает с процентами.

1 лайк

Спасибо большое, это янвать-февраль 2018. Мне это когда сделать, когда буду отчитываться за 2019? Или можно попросить компанию, в которой я работаю, исправить эти 2 месяца?

Ничем не грозит. Просто заполните новые формы прямо сейчас. За предыдущие месяцы никто ничего пересчитывать не будет .

2 лайка

W4 я так понял это сколько эмплойер удерживать будет? Если разница по результатам года меньше тысячи в таксах федеральниму говерменту, то не грозит совсем ничем.
Доплатите налоги и все. Никаких штрафов

1 лайк

Спасибо за ответ. А если больше 1000?

Личного опыта нет. Знаю, что если эстимейтед такс который платится по 1040-ES по итогам года расходиться больше чем на тысячу, то штрафы

2 лайка

Если разница более 1000 и вы заплатили налогов в течение года как минимум 90% от величины, уплаченной в предыдущем году, то штрафа тоже не будет.
Если оба совпадут, более 1000 и менее 90%, тогда штраф. Я когда то платил, было недоплачено около 300 долларов, что-то около 20 долларов взяли, по-моему.
У штатов, там свои правила для недоплаты, но тоже похожие.

1 лайк

Добрый день. Скажите, по поводу уплаты налогов поквартально. Жена фрилансер, у нее доход из разных источников. В позапрошлом году у нее особого дохода не было несколько тысяч за год(заполняли Schedule C по моему), а в прошлом году уже получается приличная сумма, но налоги поквартально не платили, сейчас посчитали такс ретурн и выходит что наша задолженность около 10 тыс перед налоговой. С такой суммой задолженности я так понимаю мы должны были платить их поквартально. Понятно что будет штраф. Может быть кто то может подробно рассказать как платить налоги в США поквартально, до какого числа внутри квартала платить, как платить, какую форму заполнять, как доходы примерно эстимировать? Заранее спасибо.

Добрый день. Не нашел отдельной темы по Turbotax, думаю что в это будет ближе всего по тематике.
Такой вопрос, при трудоустройстве в компанию мне выдали сумму на переезд $10к, с которой естественно уплатили налоги, т.е. в чистом остатке получилось около $6.7к. По договору эта сумма считается полностью мне выплаченной в течении 2-х лет с момента трудоустройства. В случае, если я покидаю компанию до этого срока, я должен вернуть компании сумму пропорционально сроку, который я не доработал до 2-х лет.
Проработав 1 год, я уволился и вернул компании $5к. Хотелось бы узнать, могу ли я получить вычет за эти деньги, т.к. с них уже был уплачен налог еще в 2017м году?
Вернул ее я в этом месяце, т.к. получается вычет только в 2020-м?
И может ли такие махинации Турботакс или лучше все же сразу идти к какому-нибудь налоговому маклеру?

Добрый день. Я гринкарт-холдер, в апреле будет уже пол года как я нахожусь в США и год как я въехал в США (уехал примерно на 5 месяцев на родину) Пока ещё я не работал ни где, отдыхал и погрузился в усвоение определенной профессии. Но надавно я узнал что в мои объязанности входит заполнить и отправить налоговую декларацию до середины апреля. В противном случае могу потерять статус permanent resident. Я ещё планировал съездить на родину на пару месяцев:facepalm: Таким образом, если мой доход за год был 0, то нужно ли заполнять налоговую форму 1040, что как-то нелогично, так как нечего там заполнять?) А если не заполню могу ли лишиться статуса?

Добрый день. Я гринхолдер, в апреле будет уже пол года как я нахожусь в США и год как я въехал в США (уехал примерно на 5 месяцев на родину) Пока ещё я не работал ни где, отдыхал и погрузился в усвоение определенной профессии. Но надавно я узнал что в мои объязанности входит заполнить и отправить налоговую декларацию до середины апреля. В противном случае могу потерять статус permanent resident. Я ещё планировал съездить на родину на пару месяцев:facepalm: Таким образом, если мой доход за год был 0, то нужно ли заполнять налоговую форму 1040, что как-то нелогично, так как нечего там заполнять?) А если не заполню могу ли лишиться статуса?

По моему кейсу - не хотят даже за мои деньги напрягаться с бумажной волокитой по легализации со сложностью с налогами, или им просто такой гимр не нужен, или их юрик не настолько опытен чтоб пройти процедуру или их учредители понимают что QE только временная пенка(который раз уже) и поэтому все кадровое расширение не имеет длинного смысла???

/ну и какие же это бухгалтера что не смогут дооформить налог на расходы по легализации? видимо, просто не имеют такого опыта и поэтому не хотят влезать в этот гимр/

по итогу получается, быстрее другого работодателя найти…