Ежемесячный доход никого не интересует. Указывается годовой доход.
Ага спасибо. Его размер, если он менее 19000, также не указывается? Или я неправильно понял?
Неправильно.
Это не доход, это deduction. который обычно уменьшает налогооблагаемый доход. Там на обороте пояснение по ссылке.
Извините за тупость…) Но если годовой инком формируется только из ежемесячных комиссионных от продажи дома, то в какой строке следует (и следует ли?) указать размер этого дохода?
Не очень доходит вопрос. Вы участвуете в продаже одного и того же дома каждый месяц, как посредник, и получаете за это комиссионные?
(Мечта любого риал-естейт агента).
Т.е. вы - такой нестандартный риал-эстейт агент? Тогда наверное, вы облагаетесь налогом как агенты:
http://www.irs.gov/businesses/small/industries/article/0,,id=98922,00.html
Возможно вы не ту форму заполнять пытаетесь, видимо нужна 1040 и приложения к ней.
Ну, что вы - какой реал, какой эстэйт)))) Мы продали дом людям в рассрочку на 3 года и каждый месяц получаем проценты (вроде как мы финансируем покупателя). А через 3 года мы получим полную стоимость за свой дом. Вот я и ломаю голову куда занести наш такой вот инком…
Ваш доход - разница между покупной и продажной стоимостью дома, а не какие-то проценты.
Но раз вы получаете деньги по частям, то вопрос когда возникают налоговые обязательства и в каком размере, без грамотного бухгалтера решить будет непросто.
Даже не по частям. Как я понял, три года лишь проценты за выданный кому-то займ.
Я не сталкивался, сорри.
Совершенно верно! Подскажите, если кто знает, пожалуйста!
Ладно, придется идти к консультантам…
Я думаю, что описано здесь:
Но опять - я сам не делал такие tax return, могу ошибаться.
Ребят, помогите разобраться. Мы сегодня ходили к бухгалтеру, чтоб он заполнил нам форму на возврат налогов. Как я ее ни убеждала - она заполнила на мужа форму 1040A, утверждая, что он резидент.
Но, как я писала выше, мой муж приехал по J1 в августе 2011, а я приехала к нему в ноябре, и не работала. То есть, он находился меньше чем 183 дня в США в 2011 году. Это его первый год пребывания в США. Что будет, если его указали как резидента? Стоит ли пойти к бухгалтеру и забрать обратно деньги, если они не могут заполнить форму 1040NR? Как их убедить?
Если заполнили , как резидент, то обычно вам выгоднее, меньше налогов платить.
Ответить, правильно ли вам заполнили, по тем данным, что вы привели, невозможно. Там много нюансов, в том числе условия J1 и пр. В некоторых случаях 183 дня не играют никакой роли для J1 и J2.
Если заполнили , как резидент, то обычно вам выгоднее, меньше налогов платить.
Почему? У нас все равно идет почти 100% возврат, даже как нерезиденту. Я имела ввиду, каковы будут юридические последствия того, что мы заполнили не ту форму, может ли это повлиять на налоги в будущем.
Ответить, правильно ли вам заполнили, по тем данным, что вы привели, невозможно. Там много нюансов, в том числе условия J1 и пр. В некоторых случаях 183 дня не играют никакой роли для J1 и J2.
А какая дополнительная информация нужна? Где можно конкретнее почитать про налоги именно для J1? Я не нашла на сайте IRS.
.
.
Написано было - обычно. У вас видимо такой необычный случай, когда налоги для резидента и нерезидента одинаковы.
Юридические последствия - не знаю, теоретически заполнение не той налоговой формы по закону квалифицируется, как нарушение статуса. Но никогда не слыхал о таком.
Разновидностей J1 много и с разными сроками программ, как минимум:
• Students at all academic levels
• Trainees obtaining on-the-job training with firms,
institutions, and agencies
• Teachers of primary, secondary, and specialized schools
• Professors coming to teach or do research at institutions of higher learning
• Research scholars
• Professional trainees in the medical and allied fields
• International visitors coming for the purpose of travel, observation, consultation, research, training, sharing, or demonstrating specialized knowledge or skills, or participating in organized people-to-people programs
• au pairs
• Summer camp counselors
IRS почти не выделяет типы виз, они оперируют в разрезе resident - non-resident, alien-citizen, поэтому нужно читать общие топики по иностранцам. Если конечно вы и сама тоже иностранец и не резидент с точки зрения налогообложения. Ну и считать время по прошлым годам, нынешнему и будущему.
Я не помню уже точно всех деталей, но мне кажется в целом, что если муж не был обязан платить FICO налоги, то тогда с income tax скорее всего бухгалтерша ошиблась и ему действительно нужно файлить 1040NR.
Прошу прошения за вопрос, который явно не по теме, но все таки какие штаты имеют самые низкие и соответственно самые высокие налоги??
И все же насчет dual-resident tax return.
Дано: стал резидентом (въехал по “лотерейной” иммиграционной визе с целью “активации” гринки) в первых числах декабря 2011 г., через три дня выехал. Есть достаточно крупная сумма денег, заработанная до того, как стал резидентом (от продажи недвижимости, есть договор купли-продажи, в российскую налоговую декларацию не подавал - не надо). Это несколько сот тысяч долларов. Есть желание ее с минимальной головной болью легализовать в США (отправить wire на собственный счет, открытый в свое время на турвизе). SSN на данный момент нет (не пришел), переезжать в США собираюсь ближе к лету.
Вопросы:
- Есть ли вообще смысл файлить налоговую декларацию за 2011 год? В N400 вопрос об этом есть, не хочется, чтобы через пять лет было мучительно больно.
- Если да, как правильно эту сумму указать в американской декларации? Может быть, отправить dual-tax return? Опять же, как это сделать без SSN?
- Насчет штатовской налоговой декларации. Использовал для гринки адрес знакомого в Калифорнии, в которой никогда в жизни не был (в декабре при активации гринки жил в “туристическом режиме” в мотеле в Нью-Джерси). Соответственно, имя на письмах из USCIS в его адрес написано в стиле “Bronetemkin P., c/o John Doe, 100 Main Street apt 666, Los Svinos, CA 99999”. Мне надо как-то отчитываться отдельно перед новой родиной Терминатора или забить?
Без SSN зафайлить декларацию невозможно. Переедете летом, тогда и подадите, можно подать (тем более, что Вы ничего дяде Сэму за 2011 не должны, кроме самой декларации) до октября.